信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-11-03 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05586

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庐山市蛟塘镇人民政府2024年度部门决算

发布日期: 2025-11-03 09:25
字号: 〖大 小〗

庐山市蛟塘镇人民政府2024年度部门决算

   

第一部分庐山市蛟塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市蛟塘镇人民政府概况

一、部门主要职责

(1)制定和组织实施经济和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施乡村建设规划,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济部门和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即庐山市蛟塘镇人民政府(本级)。

庐山市蛟塘镇人民政府(本级)设立7个内设机构,分别是:党政办公室、财政经济发展办公室、农业农村办公室、社会事务办公室、社会治理办公室、便民服务中心、综合行政执法大队。

本部门年末编制内实有人员57人,其他人员0人。离退休人员11人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员11人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:庐山市蛟塘镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

9,891.81

一、一般公共服务支出

32

1,050.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2,628.50

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

6.48

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

1,000.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

500.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

515.91

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

194.00

9

九、卫生健康支出

40

61.88

10

十、节能环保支出

41

618.58

11

十一、城乡社区支出

42

1,716.67

12

十二、农林水支出

43

5,848.44

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

67.43

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

17.42

23

二十三、其他支出

54

923.18

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

12,520.32

本年支出合计

58

12,520.32

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余

60

30

61

总计

31

12,520.32

总计

62

12,520.32

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:庐山市蛟塘镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,520.32

12,520.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,050.32

1,050.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

11.24

11.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

8.86

8.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,001.83

1,001.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

867.81

867.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

134.02

134.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

18.75

18.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

18.75

18.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

其他宣传事务支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

其他司法支出

6.48

6.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

515.91

515.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

12.78

12.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

503.13

503.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

503.13

503.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

194.00

194.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

112.10

112.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.28

71.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.49

38.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.33

2.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

76.16

76.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

76.16

76.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

1.10

1.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.06

4.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

4.06

4.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

61.88

61.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

31.56

31.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

7.49

7.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101599

其他医疗保障管理事务支出

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

618.58

618.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

302.51

302.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

298.00

298.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

316.06

316.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

63.86

63.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110405

草原生态修复治理

252.20

252.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,716.67

1,716.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,706.67

1,706.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

29.97

29.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

1,027.76

1,027.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

148.94

148.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,848.44

5,848.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

4,279.97

4,279.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

16.28

16.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

546.84

546.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

781.29

781.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

2,931.32

2,931.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,377.50

1,377.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,353.50

1,353.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

180.97

180.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

41.75

41.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

135.22

135.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

67.43

67.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

67.43

67.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

67.43

67.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

17.42

17.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

923.18

923.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

900.00

900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

21.83

21.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

21.83

21.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

1.35

1.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:庐山市蛟塘镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,520.32

1,055.64

11,464.68

201

一般公共服务支出

1,050.32

839.33

211.00

20101

人大事务

11.24

11.24

2010107

人大代表履职能力提升

8.86

8.86

2010108

代表工作

2.38

2.38

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,001.83

839.33

162.51

2010301

行政运行

867.81

839.33

28.49

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

134.02

134.02

20111

纪检监察事务

5.00

5.00

2011199

其他纪检监察事务支出

5.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.60

0.60

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.60

0.60

20132

组织事务

18.75

18.75

2013299

其他组织事务支出

18.75

18.75

20133

宣传事务

2.90

2.90

2013399

其他宣传事务支出

2.90

2.90

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

204

公共安全支出

6.48

6.48

20406

司法

6.48

6.48

2040699

其他司法支出

6.48

6.48

205

教育支出

1,000.00

1,000.00

20502

普通教育

1,000.00

1,000.00

2050202

小学教育

1,000.00

1,000.00

206

科学技术支出

500.00

500.00

20604

技术研究与开发

500.00

500.00

2060499

其他技术研究与开发支出

500.00

500.00

207

文化旅游体育与传媒支出

515.91

515.91

20701

文化和旅游

12.78

12.78

2070199

其他文化和旅游支出

12.78

12.78

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

503.13

503.13

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

503.13

503.13

208

社会保障和就业支出

194.00

109.82

84.18

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.58

0.58

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.58

0.58

20805

行政事业单位养老支出

112.10

109.24

2.86

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.28

71.28

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.49

35.64

2.86

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.33

2.33

20810

社会福利

76.16

76.16

2081006

养老服务

76.16

76.16

20825

其他生活救助

1.10

1.10

2082501

其他城市生活救助

1.10

1.10

20899

其他社会保障和就业支出

4.06

4.06

2089999

其他社会保障和就业支出

4.06

4.06

210

卫生健康支出

61.88

39.06

22.82

21004

公共卫生

21.00

21.00

2100409

重大公共卫生服务

21.00

21.00

21011

行政事业单位医疗

39.06

39.06

2101101

行政单位医疗

31.56

31.56

2101103

公务员医疗补助

7.49

7.49

21015

医疗保障管理事务

1.82

1.82

2101599

其他医疗保障管理事务支出

1.82

1.82

211

节能环保支出

618.58

618.58

21103

污染防治

302.51

302.51

2110301

大气

4.51

4.51

2110399

其他污染防治支出

298.00

298.00

21104

自然生态保护

316.06

316.06

2110402

农村环境保护

63.86

63.86

2110405

草原生态修复治理

252.20

252.20

212

城乡社区支出

1,716.67

1,716.67

21201

城乡社区管理事务

10.00

10.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10.00

10.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,706.67

1,706.67

2120803

城市建设支出

29.97

29.97

2120804

农村基础设施建设支出

1,027.76

1,027.76

2120814

农业生产发展支出

148.94

148.94

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

500.00

500.00

213

农林水支出

5,848.44

5,848.44

21301

农业农村

4,279.97

4,279.97

2130119

防灾救灾

16.28

16.28

2130126

农村社会事业

546.84

546.84

2130135

农业生态资源保护

3.87

3.87

2130148

渔业发展

0.37

0.37

2130153

耕地建设与利用

781.29

781.29

2130199

其他农业农村支出

2,931.32

2,931.32

21303

水利

10.00

10.00

2130305

水利工程建设

5.00

5.00

2130311

水资源节约管理与保护

5.00

5.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,377.50

1,377.50

2130504

农村基础设施建设

24.00

24.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,353.50

1,353.50

21307

农村综合改革

180.97

180.97

2130701

对村级公益事业建设的补助

41.75

41.75

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

135.22

135.22

2130706

对村集体经济组织的补助

4.00

4.00

221

住房保障支出

67.43

67.43

22102

住房改革支出

67.43

67.43

2210201

住房公积金

67.43

67.43

224

灾害防治及应急管理支出

17.42

17.42

22401

应急管理事务

2.42

2.42

2240108

应急救援

2.42

2.42

22406

自然灾害防治

15.00

15.00

2240699

其他自然灾害防治支出

15.00

15.00

229

其他支出

923.18

923.18

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

900.00

900.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

900.00

900.00

22960

彩票公益金安排的支出

21.83

21.83

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

21.83

21.83

22999

其他支出

1.35

1.35

2299999

其他支出

1.35

1.35

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:庐山市蛟塘镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

9,891.81

一、一般公共服务支出

33

1,050.32

1,050.32

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,628.50

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

6.48

6.48

5

五、教育支出

37

1,000.00

1,000.00

6

六、科学技术支出

38

500.00

500.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

515.91

515.91

8

八、社会保障和就业支出

40

194.00

194.00

9

九、卫生健康支出

41

61.88

61.88

10

十、节能环保支出

42

618.58

618.58

11

十一、城乡社区支出

43

1,716.67

10.00

1,706.67

12

十二、农林水支出

44

5,848.44

5,848.44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

67.43

67.43

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

17.42

17.42

23

二十三、其他支出

55

923.18

1.35

921.83

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

12,520.32

本年支出合计

59

12,520.32

9,891.81

2,628.50

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

12,520.32

总计

64

12,520.32

9,891.81

2,628.50

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:庐山市蛟塘镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

9,891.81

1,055.64

8,836.18

201

一般公共服务支出

1,050.32

839.33

211.00

20101

人大事务

11.24

11.24

2010107

人大代表履职能力提升

8.86

8.86

2010108

代表工作

2.38

2.38

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,001.83

839.33

162.51

2010301

行政运行

867.81

839.33

28.49

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

134.02

134.02

20111

纪检监察事务

5.00

5.00

2011199

其他纪检监察事务支出

5.00

5.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.60

0.60

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.60

0.60

20132

组织事务

18.75

18.75

2013299

其他组织事务支出

18.75

18.75

20133

宣传事务

2.90

2.90

2013399

其他宣传事务支出

2.90

2.90

20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

204

公共安全支出

6.48

6.48

20406

司法

6.48

6.48

2040699

其他司法支出

6.48

6.48

205

教育支出

1,000.00

1,000.00

20502

普通教育

1,000.00

1,000.00

2050202

小学教育

1,000.00

1,000.00

206

科学技术支出

500.00

500.00

20604

技术研究与开发

500.00

500.00

2060499

其他技术研究与开发支出

500.00

500.00

207

文化旅游体育与传媒支出

515.91

515.91

20701

文化和旅游

12.78

12.78

2070199

其他文化和旅游支出

12.78

12.78

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

503.13

503.13

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

503.13

503.13

208

社会保障和就业支出

194.00

109.82

84.18

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.58

0.58

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.58

0.58

20805

行政事业单位养老支出

112.10

109.24

2.86

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

71.28

71.28

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

38.49

35.64

2.86

2080599

其他行政事业单位养老支出

2.33

2.33

20810

社会福利

76.16

76.16

2081006

养老服务

76.16

76.16

20825

其他生活救助

1.10

1.10

2082501

其他城市生活救助

1.10

1.10

20899

其他社会保障和就业支出

4.06

4.06

2089999

其他社会保障和就业支出

4.06

4.06

210

卫生健康支出

61.88

39.06

22.82

21004

公共卫生

21.00

21.00

2100409

重大公共卫生服务

21.00

21.00

21011

行政事业单位医疗

39.06

39.06

2101101

行政单位医疗

31.56

31.56

2101103

公务员医疗补助

7.49

7.49

21015

医疗保障管理事务

1.82

1.82

2101599

其他医疗保障管理事务支出

1.82

1.82

211

节能环保支出

618.58

618.58

21103

污染防治

302.51

302.51

2110301

大气

4.51

4.51

2110399

其他污染防治支出

298.00

298.00

21104

自然生态保护

316.06

316.06

2110402

农村环境保护

63.86

63.86

2110405

草原生态修复治理

252.20

252.20

212

城乡社区支出

10.00

10.00

21201

城乡社区管理事务

10.00

10.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

10.00

10.00

213

农林水支出

5,848.44

5,848.44

21301

农业农村

4,279.97

4,279.97

2130119

防灾救灾

16.28

16.28

2130126

农村社会事业

546.84

546.84

2130135

农业生态资源保护

3.87

3.87

2130148

渔业发展

0.37

0.37

2130153

耕地建设与利用

781.29

781.29

2130199

其他农业农村支出

2,931.32

2,931.32

21303

水利

10.00

10.00

2130305

水利工程建设

5.00

5.00

2130311

水资源节约管理与保护

5.00

5.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,377.50

1,377.50

2130504

农村基础设施建设

24.00

24.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

1,353.50

1,353.50

21307

农村综合改革

180.97

180.97

2130701

对村级公益事业建设的补助

41.75

41.75

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

135.22

135.22

2130706

对村集体经济组织的补助

4.00

4.00

221

住房保障支出

67.43

67.43

22102

住房改革支出

67.43

67.43

2210201

住房公积金

67.43

67.43

224

灾害防治及应急管理支出

17.42

17.42

22401

应急管理事务

2.42

2.42

2240108

应急救援

2.42

2.42

22406

自然灾害防治

15.00

15.00

2240699

其他自然灾害防治支出

15.00

15.00

229

其他支出

1.35

1.35

22999

其他支出

1.35

1.35

2299999

其他支出

1.35

1.35

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:庐山市蛟塘镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

957.79

302

商品和服务支出

97.26

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

176.67

30201

办公费

35.63

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

221.08

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

274.10

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

56.27

30205

水费

0.80

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

71.28

30206

电费

35.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

29.35

30207

邮电费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

31.56

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

7.49

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.95

30211

差旅费

7.97

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

73.72

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

7.20

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

15.32

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.58

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

1.16

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.58

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

9.50

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

958.37

公用经费合计

97.26

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:庐山市蛟塘镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,628.50

2,628.50

2,628.50

212

城乡社区支出

1,706.67

1,706.67

1,706.67

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,706.67

1,706.67

1,706.67

2120803

城市建设支出

29.97

29.97

29.97

2120804

农村基础设施建设支出

1,027.76

1,027.76

1,027.76

2120814

农业生产发展支出

148.94

148.94

148.94

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

500.00

500.00

500.00

229

其他支出

921.83

921.83

921.83

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

900.00

900.00

900.00

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

900.00

900.00

900.00

22960

彩票公益金安排的支出

21.83

21.83

21.83

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

21.83

21.83

21.83

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:庐山市蛟塘镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:庐山市蛟塘镇人民政府

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

5.20

10.90

10.66

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

4.30

9.50

9.50

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

4.30

9.50

9.50

3.公务接待费

6

0.90

1.40

1.16

(1)国内接待费

7

——

——

1.16

其中:外事接待费

8

——

——

(2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

2

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

13

其中:外事接待批次(个)

16

——

——

6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

40

其中:外事接待人次(人)

18

——

——

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

部门:庐山市蛟塘镇人民政府

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

2

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。






第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计12520.32万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计12520.32万元,比上年增加3366.89万元,增长36.78%,主要原因:收入支出结构调整,本年度增加政府性基金预算财政拨款收入金额较大,达到2628.5万元。

本年收入的具体构成:财政拨款收入12520.32万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计12520.32万元,其中本年支出合计12520.32万元,比上年增加3366.89万元,增长36.78%,主要原因:支出结构进行了调整;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:与上年保持一致。

本年支出的具体构成:基本支出1055.64万元,占8.43%;项目支出11464.68万元,占91.57%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数6659.06万元,决算数12520.32万元,完成年初预算的188.02%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数876.62万元,决算数1050.32万元,完成年初预算的119.82%。预决算差异主要原因:结构调整,减少基础设施建设支出、减少对企业补助的支出。

(二)公共安全支出(类)年初预算数0.00万元,决算数6.48万元,预决算差异主要原因:(此处请补充内容)。

(三)教育支出(类)年初预算数1000.00万元,决算数1000.00万元,完成年初预算的100.00%。

(四)科学技术支出(类)年初预算数500.00万元,决算数500.00万元,完成年初预算的100.00%。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数500.08万元,决算数515.91万元,完成年初预算的103.17%。预决算差异主要原因:支出结构调整。

(六)社会保障和就业支出(类)年初预算数108.87万元,决算数194.00万元,完成年初预算的178.19%。预决算差异主要原因:支出结构调整。

(七)卫生健康支出(类)年初预算数39.06万元,决算数61.88万元,完成年初预算的158.43%。预决算差异主要原因:支出结构调整。

(八)节能环保支出(类)年初预算数0.00万元,决算数618.58万元,预决算差异主要原因:支出结构调整。

(九)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1716.67万元,预决算差异主要原因:支出结构调整。

(十)农林水支出(类)年初预算数3567.00万元,决算数5848.44万元,完成年初预算的163.96%。预决算差异主要原因:支出结构调整。

(十一)住房保障支出(类)年初预算数67.43万元,决算数67.43万元,完成年初预算的100.00%。

(十二)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数17.42万元,预决算差异主要原因:支出结构调整。

(十三)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数923.18万元,预决算差异主要原因:支出结构调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.64万元,其中:

(一)工资福利支出957.79万元,比上年增加190.60万元,增长24.84%,主要原因:本年度新增人员,增加了工资支出。

(二)商品和服务支出97.26万元,比上年减少1149.43万元,下降92.20%,主要原因:支出结构调整。

(三)对个人和家庭补助支出0.58万元,比上年减少0.42万元,下降42.17%,主要原因:支出结构调整。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:与上年保持一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.90万元,决算数10.66万元,完成全年预算的97.80%;决算数比上年增加5.46万元,增长104.79%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未安排因公出国(境)费。决算数与上年持平,主要原因:未安排因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未安排因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数9.50万元,决算数9.50万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年度未安排公车购置。决算数与上年持平,主要原因:本年度未安排公车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数9.50万元,决算数9.50万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格执行预算。决算数比上年增加5.20万元,增长120.86%,主要原因:部分资金跨年度支付,导致本年度支出增长较大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费全年预算数1.40万元,决算数1.16万元,完成全年预算的82.89%,主要原因:严格控制预算,减少经费开支。决算数比上年增加0.26万元,增长28.36%,主要原因:本年度增加了招商引资招待次数。全年国内公务接待13批,累计接待40人次,主要是:严格控制预算,合理控制经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出97.26万元,决算数比上年减少1149.43万元,下降92.20%,主要原因:支出结构调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1120.28万元,其中:政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出1116.43万元、政府采购服务支出0.16万元。授予中小企业合同金额1120.28万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1120.28万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本部门共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目64个全面开展绩效自评,共涉及资金12506.98万元,占项目支出总额的100%。其中,37个项目评价结果为“优”,4个项目评价结果为“良”,23个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价,分别为:“第三批乡村振兴补助资金”“基层组织运转经费”。涉及一般公共预算支出393.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,评价结果较好 。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出9891.82万元,政府性基金预算支出2628.5万元,评价结果为“优”。从评价情况看,评价结果较好。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

庐山市蛟塘镇人民政府(本级)“第三批乡村振兴补助资金”“基层组织运转经费” 等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

第三批乡村振兴补助资金

主管部门

庐山市财政局

实施单位

庐山市蛟塘镇政府

项目资金

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

348.5

348.5

348.5

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建设一栋框架结构标准化羽绒加工厂房,面积约1600平方米。巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村产业振兴发展

建设一栋框架结构标准化羽绒加工厂房,面积约1600平方米。巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村产业振兴发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

羽绒服加工厂房建设数量

=1座

=1座

13

13

质量指标

建筑质量

13

13

时效指标

建成后使用年限

≥10年

≥10年

13

13

成本指标

财政拨款金额

≤348.5万元

≤348.5万元

13

13

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

增加群众就业人数

≥10人

≥10人

12

12

生态效益指标

可持续影响指标

推动地区经济发展

效果显著

效果显著

13

12

满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

≥95%

≥95%

13

13

总分

100

99

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称

基层组织运转经费

主管部门

庐山市财政局

实施单位

庐山市蛟塘镇政府

项目资金

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

(万元)

年度资金总额

45

45

45

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高基层组织运转能力,兜住乡镇“三保”支出底线

提高基层组织运转能力,兜住乡镇“三保”支出底线

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

数量指标

保障行政村数量

≤9个

≤9个

13

13

质量指标

资金使用效率

=100%

=100%

13

13

时效指标

资金下达及时率

=100%

=100%

13

13

成本指标

财政拨款金额

≤45万元

≤45万元

13

13

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

提高基层组织运转能力

有效提升

有效提升

12

12

生态效益指标

可持续影响指标

提高基层组织运转保障水平

有效提升

有效提升

13

12

满意度指标

服务对象满意度指标

相关人员满意度

≥80%

≥80%

13

13

总分

100

99




















(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):事业部门的基本支出,不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指列入政府办公厅(室)及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

(六)一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。

(八)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

(九) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业部门离退休(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项):指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业部门离退休(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项): 指机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(十三)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十五)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项):指财政部门集中安排的行政部门基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

(十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二十)社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由部门缴纳的养老保险的支出。

(二十一)社会保障和就业(类)行政事业部门离退休(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金的支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项):指局机关及参公管理事业部门用于缴纳部门基本医疗保险支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业部门医疗(项):指局机关下属事业部门用于缴纳部门基本医疗保险支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业部门按照《住房公积金管理条例》的规定,按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

(二十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

(此处请补充部门评价报告)

1.蛟塘镇2024年第三批乡村振兴补助资金部门评价报告.docx

2.蛟塘镇2024基层组织运转经费项目部门评价报告.docx


相关附件:

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