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中共庐山市委编办2026年部门预算
目 录
第一部分中共庐山市委编办概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分中共庐山市委编办2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共庐山市委编办 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共庐山市委编办概况
一、部门主要职责
市委编办是主管机构编制工作的市委组成部门,主要职责是:负责全市机构编制管理、行政审批、事业单位登记、中文域名注册、机构编制实名制的日常管理及维护、机构改革的牵头组织实施、“三定”规定的制定等工作。
二、机构设置及人员情况
2026年中共庐山市委编办共有预算单位1个,中共庐山市委机构编制委员会办公室本级。
编制人数小计10人,其中:行政编制人数6人,全部补助事业编制人数2人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计8人,其中:在职人数小计8人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数2人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数0人。
第二部分中共庐山市委编办2026年部门预算表
(详见附表)
第三部分 中共庐山市委编办2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年中共庐山市委编办收入预算总额为154.53万元,较上年预算安排减少12.88万元;财政拨款收入154.53万元,较上年预算安排减少12.88万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。增加变化原因为本部门没有事业单位经营收入。
(二)支出预算情况
2026年中共庐山市委编办支出预算总额为154.53万元,较上年预算安排减少12.88万元;减少变化原因为编办新考走一名事业编,工资福利支出减少。
其中:按支出项目类别划分:基本支出145.55万元,较上年预算安排减少15.22万元;其中:工资福利支出128.71万元,商品和服务支出15.77万元,对个人和家庭的补助0.72万元,资本性支出0.35万元;。项目支出8.98万元,较上年预算安排增加2.33万元;其中:商品和服务支出7.98万元,资本性支出1万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出120.07万元,较上年127.44万元,较上年预算安排减少7.37万元;社会保障和就业支出17.9万元,较上年预算安排减少2.66万元;卫生健康支出6.85万元,较上年预算安排减少1.09万元;住房保障支出9.71万元,较上年预算安排减少1.75万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出128.71万元,较上年预算安排减少7.52万元;商品和服务支出23.75万元,较上年预算安排增加6.23万元;对个人和家庭的补助0.72万元,较上年预算安排减少5.52万元;资本性支出1.35万元,较上年预算安排增加0.58万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年中共庐山市委编办财政拨款支出预算总额154.53万元,较上年预算安排减少12.88万元;减少变化原因为新考走一名事业编。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出120.07万元,较上年预算安排减少7.37万元;社会保障和就业支出17.9万元,较上年预算安排减少2.66万元;卫生健康支出6.85万元,较上年预算安排减1.09万元;住房保障支出9.71万元,较上年预算安排减少1.75万元。
按支出项目类别划分:基本支出145.55万元,较上年预算安排减少15.22万元;其中:工资福利支出128.71万元,商品和服务支出15.77万元,对个人和家庭的补助0.72万元,资本性支出0.35万元。项目支出8.98万元,较上年预算安排增加2.33万元;其中:商品和服务支出7.98万元,资本性支出1万元。
(四)政府性基金情况
2026年中共庐山市委编办政府性基金预算支出为0,本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年中共庐山市委编办国有资本经营支出预算为0,本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年单位机关运行费预算111.09万元,比2025年预算减少9.71万元,下降8%。下降变化原因为考走一名事业编,人员减少。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费5万元、邮电费1.6万元、差旅费3万元、会议费0万元、福利费4.59万元、日常维修费0.2万元、专用材料及一般设备购置费1万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用95.7万元。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2026年1月13日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。
(九)xx项目情况说明
1)项目概述
2)立项依据
3)实施主体
4)实施方案
5)实施周期
6)年度预算安排
1、庐山市机构编制综合事务管理
1)项目概述
主要用于开展全市行政体制改革工作、机构编制监督检查工作以及事业单位年检工作。
2)立项依据
关于印发《中共庐山市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 庐办字〔2019〕29号
3)实施主体
中共庐山市委机构编制委员会办公室
4)实施方案
用于除公用定额外的单位运行必要的各项开支
5)实施周期
1年
6)年度预算安排
财政拨款3万元
2、机关综合保障项目
1)项目概述
保障编办单位正常运转。
2)立项依据
关于2026年度庐山市委编办所需经费列入财政预算的请示 庐编办发〔2025〕10号
3)实施主体
中共庐山市委机构编制委员会办公室
4)实施方案
用于除公用定额外的单位运行必要的各项开支
5)实施周期
1年
6)年度预算安排
财政拨款5.98万元
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年中共庐山市委编办"三公"经费财政拨款安排0.2万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待0.2万元,比上年增0.08万元,主要原因是:保障正常公务接待。
公务用车运行0万元,比上年增(减)0_万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2025年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
相关附件:
2.(编办)市委编办2026年部门预算公开表.xlsx 3.(编办)部门整体支出绩效目标表模板.xlsx 5.(编办)附件3、庐山市市直部门2026-2028年中期财政规划表.xlsx 6.(编办)2026年市委编办“三公”经费表.xlsx 7.(编办)2026编办部门预算输出表.xlsx 1、机构编制综合事务管理.xlsx 2、机关综合保障项目.xlsx扫一扫在手机打开当前页