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庐山市审计局2022年“六稳”“六保”工作落实情况报告
庐山市审计局2022年“六稳”“六保”工作落实情况报告
2022年,市审计局在市委、市政府的坚强领导下,在上级审计机关的正确指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神,按照中央、省委和市委部署,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求、充分发挥审计监督职能,立足审计工作实际,科学制定年度审计项目计划,精心组织年度审计工作,不断创新审计方式方法,重点关注重大政策贯彻落实情况,扎实做好“六稳”“六保”工作,着力发挥好维护人民群众利益方面的监督职能作用。现将工作情况报告如下:
一、强化履职尽责,扎实完成全年审计任务。
紧扣全年审计项目计划,围绕贯彻“六稳”要求,推动落实“六保”任务,扎实开展了国家重大政策措施落实情况跟踪审计、财政预算和决算审计、经济责任审计、领导干部自然资源资产离任审计、政府投资项目审计、重点民生资金和民生项目的审计等。全年共完成审计(调查)项目35个,查出违规金额60.94万元,管理不规范金额7544.23万元,核减工程造价7754.11万元,核减率12%,提出审计建议132条,领导批示3件。
二、突出审计重点,推进“六稳”“六保”工作落实。
1、开展了庐山市2022年重大政策措施落实情况的跟踪审计。重点关注疫情防控和经济社会发展、乡村振兴、污染防治体系建设、防范化解重大风险、优化营商环境等方面政策措施落实情况。重点审计了促进优化营商环境情况,审计发现国有资产经营管理公司漏缴税金60.94万元,该公司积极落实整改意见,已将上述税金申报缴纳完毕;第三、四季重点审计了“三公”经费、会议费、培训费有关审计事项,审计发现的个别单位公务接待审批不严问题,该单位及时进行了整改,进一步规范了“三公”经费管理;配合纪委、财政局、农业农村局、乡村振兴局开展涉农资金大整治,共检查了11个乡(镇、处);配合纪委监察机关开展“三公经费”专项检查。
2、加强财政审计。以推动建立现代财政制度、提高财政资金使用绩效、维护财政安全为目标,开展了 2021年度市本级预算执行及其他财政收支情况审计。重点关注预算的真实性、完整性和合规性,市级预算执行和决算草案编制、财政支出结构优化、重点财政资金管理使用、落实过“紧日子”要求、预算绩效管理等情况。针对审计发现的年初预算编制不准确、绩效管理不规范、污水处理费未纳入政府性基金预算管理等问题提出了规范财政收支、提高预算编制管理水平、加强绩效管理、加强政府性基金管理等意见建议。
3、开展经济责任审计。根据市委组织部《干部任期经济责任审计通知》要求和年度计划安排,开展了领导干部任期经济责任审计。以领导干部任职期间公共资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用为基础,以领导干部权力运行和责任落实情况为重点,通过审计,客观评价领导干部任职期间经济责任履行情况。立足经济社会发展大局,既揭示问题强化监督,又积极推动解决问题,促进领导干部履职尽责、担当作为,促进权力规范运行,促进反腐倡廉,推进国家治理体系和治理能力现代化。全年共完成经济责任审计项目12个,共审计领导干部12人,查出违规金额60.94万元,管理不规范金额1663.18万元,提出审计建议36条。
4、开展领导干部自然资源资产离任审计。认真贯彻省第十五次党代会精神,落实省委、省政府、市委、市政府关于全面建设美丽江西和高标准建设长江经济带重要节点城市的决策部署和工作要求,加强领导干部自然资源资产离任审计,强化审计结果运用。4月19日召开了市委审计委员会第四次会议,将领导干部自然资源资产离任(任中)审计项目纳入年度审计工作计划。根据市委审计委员会审议通过的《庐山市审计局2022年度审计项目计划》,2022年5-7月市审计局组织开展对海会镇原党委书记陈永友同志和原镇长叶鹏同志自然资源资产离任审计,目前审计已完成并出具了正式审计意见。
5、加强政府投资审计,服务重大项目建设。牢固树立“项目为王”理念,对政府投资项目实施全过程跟踪审计、阶段性审计,持续关注重大项目建设、新型基础设施布局和建设等投资建设情况,积极扩大有效投资,推动经济社会发展重要领域补短板,为高质量跨越式发展提供有力支撑。截止10月底共完成建设工程审计项目23个,核减造价7754.11万元,为政府节约财政资金7754.11万元;出具审计备案表103个(其中50-400万63个,50万以下40个),涉及金额约15244.77万,为政府节约财政资金约1391.43万元。
6、积极参加和配合上级审计机关完成各项审计任务。根据局工作计划和上级审计机关的工作安排,积极派人参加省审计厅关于吉安市本级和永丰县政府投资已建成重大项目专项审计,九江市本级粮食领域专项审计、修水县粮食领域专项审计,彭泽县粮食购销领域的重大项目及资金使用情况专项审计调查;九江市审计局组织的庐山市困难群众救助资金专项审计及审计反映问题整改工作,庐山市生活污水处理厂运营情况绩效审计,九江市2020至2021年生态环保资金分配管理使用情况专项审计调查及反映庐山市问题的整改工作。
7、完成市委、市政府领导交办的审计任务。组织业务骨干完成了海会镇投资项目风险审计调查,庐山新城市政基础配套设施项目概算审计,南康镇四联村2019年至2021年度财务收支审计,庐山管理局属国有企业清产核资审计正在征求意见中。
2022年12月19日
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