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庐山市星子镇人民政府2024年度部门决算
庐山市星子镇人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市星子镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市星子镇人民政府概况
一、部门主要职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格基层党组织“三化”建设,深入推进“两学一做”常态化工作,统筹农村基层党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任,推进全面从严治党,强化“两个责任”,抓好党风廉政建设和反腐败工作,强化纪律监督。落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设,加强思想政治引领,构建意识形态大格局。充分发挥党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
(二)推进区域发展。全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划,编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济。深化农村改革,加强农村土地承包合同管理,大力发展农村经济,推进农业农村现代化和城乡融合发展。加强农村基础设施建设、农田水利建设和各项公益事业建设。指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,维护经济秩序,营造公平、公正的发展环境,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。
(三)加强公共服务。建立和完善镇“三农”服务体系,组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实教育体育、民政、卫生健康、财政、科技、文化、旅游、人力资源和社会保障、医疗保障、扶贫移民、土地流转、村财代理、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策。拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进镇村两级便民服务平台标准化建设,实行“一站式服务”、“一门式办理”,提升群众获得感和幸福感。
(四)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、生态环境保护、文明创建、市场监管、综合执法等区域性、综合性社会管理工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务的常态化管理,统筹协调区域内相关力量,做好监督检查等事中事后监管工作,组织开展群众监督和社会监督。
(五)加强公共安全。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强网格化建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气像灾害防御、减灾救灾、食品药品安全等应急管理工作。
(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合自基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理,引导辖区单位履行社会责任,合区域内各种社会力量为乡村发展服务。
(七)监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动,并组织开展群众监督和社会监督。
(八)做好国防教育和兵役等工作。
(九)贯彻执行法律、法规、规章规定的其他事项,完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立 7 个内设机构,分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、庐山市星子镇综合行政执法队、庐山市星子镇便民服务中心。
本单位年末编制内实有人员50人,其他人员0人。离退休人员10人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员10人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:庐山市星子镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
15,661.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,138.35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,649.05 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.16 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
6.24 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
895.01 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
500.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
514.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
169.01 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
41.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
504.76 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
3,436.45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
8,682.54 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
27.70 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
65.05 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.16 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
13.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,316.20 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
17,310.46 |
本年支出合计 |
58 |
17,310.46 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
17,310.46 |
总计 |
62 |
17,310.46 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:庐山市星子镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
17,310.46 |
17,310.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,138.35 |
1,138.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,104.68 |
1,104.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
981.41 |
981.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
123.26 |
123.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
23.71 |
23.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3.51 |
3.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
895.01 |
895.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20502 |
普通教育 |
895.01 |
895.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
895.01 |
895.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
514.00 |
514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
502.00 |
502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
502.00 |
502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.01 |
169.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.37 |
101.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
33.88 |
33.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.81 |
17.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
29.34 |
29.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
29.34 |
29.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
15.04 |
15.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.99 |
41.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.81 |
38.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
504.76 |
504.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
499.76 |
499.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
499.76 |
499.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,436.45 |
3,436.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
680.00 |
680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
680.00 |
680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
328.42 |
328.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
73.47 |
73.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
233.39 |
233.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,422.39 |
2,422.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,422.39 |
2,422.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,682.54 |
8,682.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
6,219.81 |
6,219.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
14.68 |
14.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
575.50 |
575.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,629.63 |
1,629.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
70.02 |
70.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
70.02 |
70.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,189.30 |
1,189.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,171.30 |
1,171.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
376.42 |
376.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
66.47 |
66.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
309.94 |
309.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
808.99 |
808.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
808.99 |
808.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
27.70 |
27.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
65.05 |
65.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.05 |
65.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.05 |
65.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1,316.20 |
1,316.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,295.00 |
1,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,295.00 |
1,295.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:庐山市星子镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
17,310.46 |
898.48 |
16,411.98 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,138.35 |
674.14 |
464.21 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
6.45 |
|
6.45 |
|
|
| ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
2.45 |
|
2.45 |
|
|
| ||
|
2010108 |
代表工作 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,104.68 |
674.14 |
430.54 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
981.41 |
674.14 |
307.27 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
123.26 |
|
123.26 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
23.71 |
|
23.71 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
23.71 |
|
23.71 |
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
3.51 |
|
3.51 |
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3.51 |
|
3.51 |
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.24 |
|
6.24 |
|
|
| ||
|
20406 |
司法 |
6.24 |
|
6.24 |
|
|
| ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
6.24 |
|
6.24 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
895.01 |
|
895.01 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
895.01 |
|
895.01 |
|
|
| ||
|
2050202 |
小学教育 |
895.01 |
|
895.01 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
| ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
| ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
514.00 |
|
514.00 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化和旅游 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
502.00 |
|
502.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
502.00 |
|
502.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.01 |
120.47 |
48.54 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.37 |
101.37 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.11 |
66.11 |
|
|
|
| ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
33.88 |
33.88 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
17.81 |
17.81 |
|
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.81 |
17.81 |
|
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
29.34 |
|
29.34 |
|
|
| ||
|
2081006 |
养老服务 |
29.34 |
|
29.34 |
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
15.04 |
|
15.04 |
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
15.04 |
|
15.04 |
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.65 |
1.29 |
2.36 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.65 |
1.29 |
2.36 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.99 |
38.81 |
3.18 |
|
|
| ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.81 |
38.81 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.81 |
38.81 |
|
|
|
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
| ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.70 |
|
2.70 |
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
504.76 |
|
504.76 |
|
|
| ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
499.76 |
|
499.76 |
|
|
| ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
499.76 |
|
499.76 |
|
|
| ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,436.45 |
|
3,436.45 |
|
|
| ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
680.00 |
|
680.00 |
|
|
| ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
680.00 |
|
680.00 |
|
|
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
328.42 |
|
328.42 |
|
|
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
73.47 |
|
73.47 |
|
|
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
11.94 |
|
11.94 |
|
|
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
233.39 |
|
233.39 |
|
|
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.62 |
|
9.62 |
|
|
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
5.63 |
|
5.63 |
|
|
| ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
5.63 |
|
5.63 |
|
|
| ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,422.39 |
|
2,422.39 |
|
|
| ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,422.39 |
|
2,422.39 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
8,682.54 |
|
8,682.54 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
6,219.81 |
|
6,219.81 |
|
|
| ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
14.68 |
|
14.68 |
|
|
| ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
575.50 |
|
575.50 |
|
|
| ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,629.63 |
|
1,629.63 |
|
|
| ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
| ||
|
21302 |
林业和草原 |
70.02 |
|
70.02 |
|
|
| ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
70.02 |
|
70.02 |
|
|
| ||
|
21303 |
水利 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
| ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2130316 |
农村水利 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
| ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,189.30 |
|
1,189.30 |
|
|
| ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
| ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,171.30 |
|
1,171.30 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
376.42 |
|
376.42 |
|
|
| ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
66.47 |
|
66.47 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
309.94 |
|
309.94 |
|
|
| ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
808.99 |
|
808.99 |
|
|
| ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
808.99 |
|
808.99 |
|
|
| ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
27.70 |
|
27.70 |
|
|
| ||
|
22001 |
自然资源事务 |
27.70 |
|
27.70 |
|
|
| ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
27.70 |
|
27.70 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
65.05 |
65.05 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.05 |
65.05 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.05 |
65.05 |
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
|
13.00 |
|
|
| ||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
| ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
1,316.20 |
|
1,316.20 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,295.00 |
|
1,295.00 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
1,295.00 |
|
1,295.00 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
| ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:庐山市星子镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,661.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,138.35 |
1,138.35 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,649.05 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.16 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
895.01 |
895.01 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
514.00 |
514.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
169.01 |
169.01 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
41.99 |
41.99 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
504.76 |
504.76 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
3,436.45 |
3,102.39 |
334.05 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
8,682.54 |
8,682.54 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
27.70 |
27.70 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
65.05 |
65.05 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.16 |
|
|
0.16 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1,316.20 |
1.20 |
1,315.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
17,310.46 |
本年支出合计 |
59 |
17,310.46 |
15,661.25 |
1,649.05 |
0.16 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
17,310.46 |
总计 |
64 |
17,310.46 |
15,661.25 |
1,649.05 |
0.16 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位:庐山市星子镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
15,661.25 |
898.48 |
14,762.77 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,138.35 |
674.14 |
464.21 | ||
|
20101 |
人大事务 |
6.45 |
|
6.45 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
2.45 |
|
2.45 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,104.68 |
674.14 |
430.54 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
981.41 |
674.14 |
307.27 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
123.26 |
|
123.26 | ||
|
20132 |
组织事务 |
23.71 |
|
23.71 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
23.71 |
|
23.71 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
3.51 |
|
3.51 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
3.51 |
|
3.51 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
6.24 |
|
6.24 | ||
|
20406 |
司法 |
6.24 |
|
6.24 | ||
|
2040699 |
其他司法支出 |
6.24 |
|
6.24 | ||
|
205 |
教育支出 |
895.01 |
|
895.01 | ||
|
20502 |
普通教育 |
895.01 |
|
895.01 | ||
|
2050202 |
小学教育 |
895.01 |
|
895.01 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
500.00 |
|
500.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
500.00 |
|
500.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
500.00 |
|
500.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
514.00 |
|
514.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
12.00 |
|
12.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.00 |
|
12.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
502.00 |
|
502.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
502.00 |
|
502.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
169.01 |
120.47 |
48.54 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101.37 |
101.37 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.11 |
66.11 |
| ||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
33.88 |
33.88 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.39 |
1.39 |
| ||
|
20808 |
抚恤 |
17.81 |
17.81 |
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.81 |
17.81 |
| ||
|
20810 |
社会福利 |
29.34 |
|
29.34 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
29.34 |
|
29.34 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
15.04 |
|
15.04 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
15.04 |
|
15.04 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
1.80 |
|
1.80 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.80 |
|
1.80 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.65 |
1.29 |
2.36 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.65 |
1.29 |
2.36 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.99 |
38.81 |
3.18 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
0.48 |
|
0.48 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.81 |
38.81 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
38.81 |
38.81 |
| ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.70 |
|
2.70 | ||
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
2.70 |
|
2.70 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
504.76 |
|
504.76 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
499.76 |
|
499.76 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
499.76 |
|
499.76 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,102.39 |
|
3,102.39 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
680.00 |
|
680.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
680.00 |
|
680.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,422.39 |
|
2,422.39 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2,422.39 |
|
2,422.39 | ||
|
213 |
农林水支出 |
8,682.54 |
|
8,682.54 | ||
|
21301 |
农业农村 |
6,219.81 |
|
6,219.81 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
14.68 |
|
14.68 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
575.50 |
|
575.50 | ||
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
1,629.63 |
|
1,629.63 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
70.02 |
|
70.02 | ||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
70.02 |
|
70.02 | ||
|
21303 |
水利 |
18.00 |
|
18.00 | ||
|
2130305 |
水利工程建设 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2130316 |
农村水利 |
3.00 |
|
3.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,189.30 |
|
1,189.30 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
18.00 |
|
18.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,171.30 |
|
1,171.30 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
376.42 |
|
376.42 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
66.47 |
|
66.47 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
309.94 |
|
309.94 | ||
|
21399 |
其他农林水支出 |
808.99 |
|
808.99 | ||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
808.99 |
|
808.99 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
27.70 |
|
27.70 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
27.70 |
|
27.70 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
27.70 |
|
27.70 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
65.05 |
65.05 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
65.05 |
65.05 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
65.05 |
65.05 |
| ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
13.00 |
|
13.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
5.00 |
|
5.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
8.00 |
|
8.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
22999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
1.20 |
|
1.20 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:庐山市星子镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
820.30 |
302 |
商品和服务支出 |
60.12 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
153.73 |
30201 |
办公费 |
17.93 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
92.43 |
30202 |
印刷费 |
0.39 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
295.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
67.36 |
30205 |
水费 |
0.55 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.11 |
30206 |
电费 |
18.86 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.88 |
30207 |
邮电费 |
0.19 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.21 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
7.60 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.05 |
30211 |
差旅费 |
1.11 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
65.05 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.99 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.05 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.09 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
17.81 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.86 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.14 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
838.36 |
公用经费合计 |
60.12 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位:庐山市星子镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
1,649.05 |
1,649.05 |
|
1,649.05 |
| |||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
334.05 |
334.05 |
|
334.05 |
| ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
328.42 |
328.42 |
|
328.42 |
| ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
73.47 |
73.47 |
|
73.47 |
| ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
11.94 |
11.94 |
|
11.94 |
| ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
233.39 |
233.39 |
|
233.39 |
| ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
9.62 |
9.62 |
|
9.62 |
| ||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
5.63 |
5.63 |
|
5.63 |
| ||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
5.63 |
5.63 |
|
5.63 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
1,315.00 |
1,315.00 |
|
1,315.00 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
1,295.00 |
1,295.00 |
|
1,295.00 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
1,295.00 |
1,295.00 |
|
1,295.00 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
| ||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
10.00 |
10.00 |
|
10.00 |
| ||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:庐山市星子镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.16 |
|
0.16 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.16 |
|
0.16 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.16 |
|
0.16 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.16 |
|
0.16 | ||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:庐山市星子镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
11.96 |
14.45 |
14.44 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.86 |
10.35 |
10.35 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
7.86 |
10.35 |
10.35 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.10 |
4.10 |
4.09 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
4.09 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
30 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
315 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位:庐山市星子镇人民政府 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计17310.46万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计17310.46万元,比上年增加6100.70万元,增长54.42%,主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加。
本年收入的具体构成:财政拨款收入17310.46万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计17310.46万元,其中本年支出合计17310.46万元,比上年增加6100.70万元,增长54.42%,主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无。
本年支出的具体构成:基本支出898.48万元,占5.19%;项目支出16411.98万元,占94.81%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数12052.22万元,决算数17310.46万元,完成年初预算的143.63%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数915.12万元,决算数1138.35万元,完成年初预算的124.39%。预决算差异主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加。
(二)公共安全支出(类)年初预算数0.00万元,决算数6.24万元,预决算差异主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加。
(三)教育支出(类)年初预算数1000.00万元,决算数895.01万元,完成年初预算的89.50%。预决算差异主要原因:严格执行预算。
(四)科学技术支出(类)年初预算数500.00万元,决算数500.00万元,完成年初预算的100.00%。
(五)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数602.00万元,决算数514.00万元,完成年初预算的85.38%。预决算差异主要原因:严格执行预算。
(六)社会保障和就业支出(类)年初预算数111.91万元,决算数169.01万元,完成年初预算的151.03%。预决算差异主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加。
(七)卫生健康支出(类)年初预算数42.75万元,决算数41.99万元,完成年初预算的98.21%。预决算差异主要原因:严格执行预算。
(八)节能环保支出(类)年初预算数5.00万元,决算数504.76万元,完成年初预算的10095.20%。预决算差异主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加。
(九)城乡社区支出(类)年初预算数3239.80万元,决算数3436.45万元,完成年初预算的106.07%。预决算差异主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加。
(十)农林水支出(类)年初预算数5555.61万元,决算数8682.54万元,完成年初预算的156.28%。预决算差异主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加。
(十一)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数27.70万元,预决算差异主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加。
(十二)住房保障支出(类)年初预算数70.02万元,决算数65.05万元,完成年初预算的92.90%。预决算差异主要原因:严格执行预算。
(十三)国有资本经营预算支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.16万元,预决算差异主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加。
(十四)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数13.00万元,预决算差异主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加。
(十五)其他支出(类)年初预算数10.00万元,决算数1316.20万元,完成年初预算的13162.00%。预决算差异主要原因:支出结构调整,财政拨款资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出898.48万元,其中:
(一)工资福利支出820.30万元,比上年增加101.17万元,增长14.07%,主要原因:财政体制收入支出结构调整。
(二)商品和服务支出60.12万元,比上年减少448.52万元,下降88.18%,主要原因:财政体制收入支出结构调整。
(三)对个人和家庭补助支出18.05万元,比上年增加18.05万元,主要原因:财政体制收入支出结构调整。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少190.52万元,下降100.00%,主要原因:财政体制收入支出结构调整。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.45万元,决算数14.44万元,完成全年预算的99.93%;决算数比上年增加2.48万元,增长20.74%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无。决算数与上年持平,主要原因:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数10.35万元,决算数10.35万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无。决算数与上年持平,主要原因:无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数10.35万元,决算数10.35万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严格执行预算。决算数比上年增加2.49万元,增长31.73%,主要原因:乡镇工作项目较多,需要多次现场调度,使用公车频率较高,另随公车使用年限增长,油耗明显增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
(三)公务接待费全年预算数4.10万元,决算数4.09万元,完成全年预算的99.74%,主要原因:严格执行预算。决算数比上年减少0.01万元,下降0.30%,主要原因:公务接待量压缩。全年国内公务接待30批,累计接待315人次,主要是:招商引资。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出60.12万元,决算数比上年减少639.05万元,下降91.40%,主要原因:按照市委政府安排,收入支出结构调整。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额502.44万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出502.44万元。授予中小企业合同金额502.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额502.44万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本单位共有车辆2辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 126 个全面开展绩效自评,共涉及资金 16412 万元,占项目支出总额的 100 %。其中,91 个项目评价结果为“优”,7 个项目评价结果为“良”,26 个项目评价结果为“中”,2 个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价,分别为:星子镇2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金、星子镇2024年提前实施高标准农田建设新建和改造提升项目建设资金。涉及一般公共预算支出 656万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看,项目总体运行情况良好,资金拨付程序规范,较好地完成了既定目标。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 15661.41万元,政府性基金预算支出 1649.05万元,评价结果为“ 优 ”。从评价情况看,部门整体支出绩效符合上级财政要求,严格落实了资金使用,避免财政资金错误使用。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
1、绩效自评工作开展情况
根据江西省财政厅《关于做好2024年省级预算绩效管理工作的通知》(赣财绩[2024]3号)要求,庐山市星子镇人民政府以财政支出项目绩效评价为重点,采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式,通过审核会计资料,预决算报表,询问、观察和绩效监测等方式对2024年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评,2024年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理,资金明细测算相对准确,单位绩效监测成效明显,项目总体执行情况较好,基本实现既定绩效目标,全面实施了预算项目绩效目标管理。
2024年度纳入部门绩效自评的项目包括2023年移风易俗重点示范村建设项目资金、基层组织运转保障经费、2022年下半年农村生活垃圾治理及村庄污水治理县级财政补助资金、2023年中央财政湿地生态效益补偿项目资金、 星子镇2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金等126个项目,具体见项目绩效自评表。
2、绩效综合评价结论
我部门组织对2024年纳入绩效自评范围项目进行自查自评,在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上,认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理、项目资金基本拨付到位及时,项目设施按计划进行,项目综合自评“优”。
3、绩效目标完成情况总体分析
从本次项目绩效评价情况来看,2024年度大部分项目资金能够及时拨付到位,少数项目项目合同资金结算时效不佳,执行率偏低,其中,91个项目自评得分在90(含)-100(含)分,7个项目自评得分80(含)-90分,26个项目自评得分在70(含)-80分,2个项目自评得分70分以下。
4、偏离绩效目标的原因和改进措施
(1)偏离绩效目标的原因
一是目标设定还不够合理,有些目标不具体或者与实际脱节,导致在执行过程中难以达成;二是预算编制测算还不够精准,编制依据和测算深度缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算绩效存在偏差,三是项目资金结算时效不佳,存在年底较集中支付或延期至下一年结算现象,有些经常性项目连续两年都出现年末结余结转资金额较大。
(2)改进措施
1、合理设定绩效目标。目标应该具体,可衡量、可达成,并与项目实施发展相结合。同时,要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。
2、进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标,确定资金支出方向和支出重点,科学合理编制项目资金预算,提高项目预算编制的准确性、完整性,发挥财政资金引领作用。
3、进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析,对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪监督,做到绩效管理规范化、常态化,确保项目绩效目标完成。
4、进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异,当年执行进度较慢,预计年底可能形成较多结余结转资金的项目,及时依程序提出预算调整申请,已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度,压减年末结余资金规模,提高项目资金预算执行率。
5、绩效评价结果应用情况
我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用,发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节,深入推进全过程绩效结果应用,增强预算绩效管理约束力,实现预算安排和绩效管理有机衔接,加强财政资金监控,提高项目支出管理水平,完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施,改进预算管理与决策。
本部门“2023年移风易俗重点示范村建设项目资金”、“基层组织运转保障经费”、“2022年下半年农村生活垃圾治理及村庄污水治理县级财政补助资金”、“2023年中央财政湿地生态效益补偿项目资金”、“ 星子镇2024年第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金 ”等项目支出绩效自评结果如下:





























































































































第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
(五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指列入政府办公厅(室)及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;
(六)一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指列入统计信息事务具体项级科目以外的其他统计信息事务支出。
(七)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指列入财政事务具体项级科目以外的其他财政事务方面的支出。
(八)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(九) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指没有列入教育支出具体项级科目以外的其他用于教育方面的支出。
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十二)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
(十三)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。
(十四)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指未列入社会保障和就业支出具体项级科目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十五)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
(十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
(十八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(二十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
(二十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指局机关下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,按照不超过12%的比例为职工缴纳的住房公积金。
(二十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
(二十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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