相关解读:
相关文件:
庐山市星子镇人民政府2025年部门预算
庐山市星子镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 庐山市星子镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山市星子镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山市星子镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市星子镇人民政府概况
一、部门主要职责
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈庐山市乡镇整合审批服务执法力量实施方案〉的通知》(庐办字【2019】74号)文件精神星子镇是主管庐山市工作的政府组成部门,主要职责是:
1、制定和组织实施经济和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其他事情。
二、机构设置及人员情况
2025年庐山市星子镇人民政府共有预算单位1个,包括庐山市星子镇人民政府本级。
编制人数小计63人,其中:行政编制人数30人。实有人数小计69人,其中:在职人数小计50人,行政在职人数27人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,遗属人数9人。
第二部分 庐山市星子镇人民政府2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 庐山市星子镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年庐山市星子镇人民政府收入预算总额为9827.46万元,较上年预算安排减少2224.76万元;财政拨款收入8722.69万元,较上年预算安排减少3327.53万元;其他收入289.59万元,较上年增加289.59万元;上年结转815.15万元,较上年增加813.15万元。减少变化原因为优化收支结构,厉行节俭,严控支出。
(二)支出预算情况
2025年庐山市星子镇人民政府支出预算总额为9827.46万元,较上年预算安排减少2224.76万元;减少变化原因为优化收支结构,厉行节俭,严控支出。
其中:按支出项目类别划分: 基本支出943万元,较上年预算安排减少15.62万元;其中:工资福利支出800.99万元,商品和服务支出109.05万元,对个人和家庭的补助32.96万元。项目支出8884.46万元,较上年预算安排减少2209.14万元;其中:工资福利支出19万元,商品和服务支出1000.78万元,对个人和家庭补助32.85万元,资本性支出7643.19万元,其他支出188.64万元。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出1165.46万元,较上年预算安排增加250.34万元;社会保障和就业支出119.56万元,较上年预算安排增加7.65万元;卫生健康支出41.34万元,较上年预算安排减少1.41万元;住房保障支出67.75万元,较上年预算安排减少2.27万元;教育支出1871万元,较上年预算安排增加871万元;科学技术支出1100万元,较上年预算安排增加600万元;文化旅游与传媒支出2101.5万元,较上年预算安排增加1499.5万元;节能环保支出450万元,较上年预算安排增加445万元;农林水支出2433.1万元,较上年预算安排减少3122.51万元;商业服务业等支出67万元,较上年预算安排增加67万元;城乡社区支出409.17万元,较上年预算安排减少2830.63万元;国有资本经营预算支出0.08万元,较上年预算安排增加0.08万元;其他支出1.5万元,较上年预算安排减少8.5万元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出819.99万元,较上年预算安排减少55.29万元;商品和服务支出1109.83万元,较上年预算安排减少187.66万元;对个人和家庭的补助65.81万元,较上年预算安排增加20.7万元;资本性支出7643.19万元,较上年预算安排减少1873.95万元;其他支出188.64万元,较上年预算安排减少128.56万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年庐山市星子镇人民政府财政拨款支出预算总额8722.61万元,较上年预算安排减少3327.61万元;减少变化原因为优化收支结构,厉行节俭,严控支出。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出878.87万元,较上年预算安排减少36.25万元;社会保障和就业支出119.56万元,较上年预算安排增加7.65万元;卫生健康支出41.34万元,较上年预算安排减少1.41万元;住房保障支出67.75万元,较上年预算安排减少2.27万元;教育支出1871万元,较上年预算安排增加871万元;科学技术支出1100万元,较上年预算安排增加600万元;文化旅游与传媒支出2101.5万元,较上年预算安排增加1499.5万元;节能环保支出450万元,较上年预算安排增加445万元;农林水支出2092.59万元,较上年预算安排减少3461.02万元。
按支出项目类别划分: 基本支出943万元,较上年预算安排减少15.62万元;其中:工资福利支出800.99万元,商品和服务支出109.05万元,对个人和家庭的补助32.96万元。项目支出7779.61万元,较上年预算安排减少3311.99万元;其中:工资福利支出19万元,商品和服务支出1000.78万元,对个人和家庭补助32.77万元,资本性支出6727.06万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
按支出项目类别划分:基本支出0万元;项目支出0.08万元,较上年预算安排增加0.08万元。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位机关运行费预算1113.6万元,比2024年预算减少82.99万元,下降6.9%。下降变化原因为在保障机构正常运转的情况下压缩行政开支,树立例行节约过紧日子的思想。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费24.68 万元、邮电费10万元、差旅费14.06 万元、会议费4.5万元、培训费2万元、福利费42万元、日常维修费2万元、专用材料及一般设备购置费32.24万元、办公用房水电费20.6 万元、公务用车运行维护费 10.35万元、公务接待费4.09万元,工会经费32万元、其他交通费6万元、劳务费335万元、其他商品和服务支出374.08万元、委托业务费200万元。
(七)政府采购情况
2025年政府采购总额42.42万元,其中: 政府采购货物预算42.42万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日, 单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无。
(九)项目情况说明
1、星子镇2025年志愿者服务工作经费
1)项目概述 保障志愿者工作有序开展
2)立项依据 庐财行指【2024】38号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 保障志愿者工作有序开展
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 1万元
2、星子镇2025年单位自有资金
1)项目概述 保障单位各项工作有序运转,提升工作效率
2)立项依据 星子镇非税收入预算表
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 保障单位各项工作有序运转,提升工作效率
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 286.59万元
3、星子镇2025年度兼职网格员岗位补助资金
1)项目概述 做好网格化管理工作,确保基层网格工作有序开展
2)立项依据 庐财行指【2024】31号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 做好网格化管理工作,确保基层网格工作有序开展
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 6.24万元
4、星子镇2025年度肇事肇祸等严重精神障碍患者有奖监护资金
1)项目概述 加强全市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护工作,保障患者的合法权益
2)立项依据 庐财行指【2024】30号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 加强全市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护工作,保障患者的合法权益
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 2.56万元
5、星子镇2025年度村(社区) 党员活动经费
1)项目概述 进一步丰富基层党组织活动内容,增强基层党组织引领作用
2)立项依据 庐财行指【2024】22号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 进一步丰富基层党组织活动内容,增强基层党组织引领作用
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 3.58万元
6、星子镇2025年度村民小组长报酬补助资金
1)项目概述 提高村民小组长工作积极性,切实保障村民小组长待遇
2)立项依据 庐财行指【2024】18号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 提高村民小组长工作积极性,切实保障村民小组长待遇
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 5.35万元
7、星子镇2025年度离任村干部生活补助资金
1)项目概述 进一步提高离任村干部生活补助,增强村干部为民办实事能力
2)立项依据 庐财行指【2024】21号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 进一步提高离任村干部生活补助,增强村干部为民办实事能力
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 3万元
8、星子镇生态公益林保险理赔赔付资金
1)项目概述 加强公益林保护管理,充分发挥森林的生态效益和社会效益,维护生态安全
2)立项依据 庐财农指【2024】70号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 加强公益林保护管理,充分发挥森林的生态效益和社会效益,维护生态安全
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 3万元
9、星子镇2025年公益性岗位就业补助资金预算
1)项目概述 保障公益性岗位工作顺利开展
2)立项依据 庐财社指【2024】81号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 保障公益性岗位工作顺利开展
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 0.96万元
10、星子镇2024-2025年度松材线虫病防控资金
1)项目概述 镇区域内哭死松树清除率和实施处理合格率均达到100%
2)立项依据 庐财农指【2024】48号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 镇区域内哭死松树清除率和实施处理合格率均达到100%
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 9.4216万元
11、星子镇2025年公用运转支出
1)项目概述 保障单位各项工作有序开展,提升工作效率
2)立项依据 星子镇党政联席会议纪要
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 保障单位各项工作有序开展,提升工作效率
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 1851万元
12、企业发展专项
1)项目概述 引进平台企业25家,增加财政收入
2)立项依据 星子镇党政联席会议纪要
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 引进平台企业25家,增加财政收入
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 5700万元
13、基层组织运转保障经费2025
1)项目概述 保障单位各项工作有序运转,提升工作效率
2)立项依据 上级转移支付
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 保障单位各项工作有序运转,提升工作效率
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 160万元
14、星子镇2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
1)项目概述支持镇文化站免费开展基本公共文化服务
2)立项依据 庐财文指【2024】21号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 支持镇文化站免费开展基本公共文化服务
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 1.5万元
15、星子镇2025年度基层组织运转经费
1)项目概述 进一步加强全市基层组织经费保障力度,提升基层组织能力
2)立项依据 庐财行指【2024】19号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 进一步加强全市基层组织经费保障力度,提升基层组织能力
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 35万元
16、星子镇2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金
1)项目概述 保障国有企业退休人员社会化管理工作落实到位
2)立项依据 庐财资指【2024】2号
3)实施主体 星子镇人民政府
4)实施方案 保障国有企业退休人员社会化管理工作落实到位
5)实施周期 1年
6)年度预算安排 0.08万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年庐山市星子镇人民政府"三公"经费财政拨款安排14.44万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待4.09万元,比上年减0.1万元,主要原因是:例行节约,从严控制"三公"经费支出。
公务用车运行10.35万元,比上年增2.52万元,主要原因是:乡镇工作项目较多,需要多次现场调度,使用公车频率较高,另随公车使用年限增长,油耗明显增加。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
相关附件:
星子镇2025-2027年中期财政规划表.xlsx 星子镇2025年“三公”经费预算表.xls 星子镇2025年部门预算公开表.xls 星子镇2025年部门整体支出绩效目标表.xlsx 星子镇2025年项目支出绩效目标表.xlsx扫一扫在手机打开当前页