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庐山市海会镇人民政府2025年部门预算
附件3、庐山市乡镇部门2025-2027年中期财政规划表.xlsx
目 录
第一部分 庐山市海会镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山市海会镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山市海会镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市海会镇人民政府概况
一、部门主要职责
海会镇人民政府的主要职责是:落实落地落细国家政策,依法依规依实行使职权;充分发挥经管职能,有效优化政策引导,科学制定发展规划;监督、管理、服务好多元化市场主体,促进、发展、建设出优质型社会事业,引导并推动经济文化,提供并优化公共服务,维护社会稳定,推动小康目标。
(一)执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(四)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(五)加强镇级财政的监督和管理。
(六)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(七)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
(八)承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2025年庐山市海会镇人民政府共有预算部门1个,包括1个一级部门_和0个二级预算部门,为:(庐山市海会镇人民政府)。
编制人数小计58人,其中:行政编制人数25人,事业部门编制人数33人。实有人数小计61人,其中:在职人数小计45人,行政在职人数21人,事业部门在职人数24人。离休人数小计0人,退休人数小计15人,遗属人数1人。
第二部分 庐山市海会镇人民政府2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 庐山市海会镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年庐山市海会镇人民政府收入预算总额为7041.34万元,较上年预算安排减少836.68万元;财政拨款收入6454.78万元,较上年预算安排增加127.11万元。增加变化原因为上级财政安排。
(二)支出预算情况
2025年庐山市海会镇人民政府支出预算总额为7041.34万元,较上年预算安排减少836.68万元;减少变化原因为厉行节约,以收定支。
其中:按支出项目类别划分: 基本支出857.11万元,较上年预算安排减少5.72万元;其中:工资福利支出771.77万元,商品和服务支出84.38万元,对个人和家庭的补助0.96万元。项目支出6184.23万元,较上年预算安排减少830.96万元;其中:商品和服务支出1081.93万元,对个人和家庭的补助支出41.35万元,资本性支出481.70万元,对企业补助4319.47万元,其他支出259.78万元。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出923.28万元,较上年预算安排减少1603.82万元;教育支出1200万元,较上年预算安排增加200万元,科学技术支出700万元,较上年预算安排增加200万元,文化旅游体育与传媒支出1701.5万元,较上年预算安排增加1201.5万元,社会保障和就业支出108.21万元,较上年预算安排增加10.68万元;卫生健康支出38.53万元,较上年预算安排增加2.58万元;节能环保支出350万元,较上年预算安排增加350万元;城乡社区支出281.36万元,较上年预算安排增加265.07万元;农林水支出1674.72万元,较上年预算安排减少1461.28万元;住房保障支出61.74万元,较上年预算安排增加0.59万元;灾害防治及应急管理支出2万元,较上年预算安排增加2万元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出771.78万元,较上年预算安排减少4.86万元;商品和服务支出1166.31万元,较上年预算安排增加79.55万元;对个人和家庭的补助42.31万元,较上年预算安排增加2.96万元;资本性支出481.7万元,较上年预算安排减少5493.58万元;对企业补贴4319.47万元,较上年预算安排增加4319.47万元;其他支出259.78万元,较上年预算安排增加259.78万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年庐山市海会镇人民政府财政拨款支出预算总额6454.78万元,较上年预算安排增加127.11万元;增加变化原因为项目支出安排增加。
按支出功能科目划分: 一般公共服务支出923.28万元,较上年预算安排减少57.47万元;教育支出1200万元,较上年预算安排增加200万元,科学技术支出700万元,较上年预算安排增加200万元,文化旅游体育与传媒支出1701.5万元,较上年预算安排增加1201.5万元,社会保障和就业支出108.21万元,较上年预算安排增加10.68万元;卫生健康支出38.53万元,较上年预算安排增加2.58万元;节能环保支出300万元,较上年预算安排增加300万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排减少16.29万元;农林水支出1421.52万元,较上年预算安排减少1714.48万元;住房保障支出61.74万元,较上年预算安排增加0.59万元。
按支出项目类别划分: 基本支出857.11万元,较上年预算安排减少5.72万元;其中:工资福利支出771.77万元,商品和服务支出84.38万元,对个人和家庭的补助0.96万元。项目支出5597.67万元,较上年预算安排增加132.83万元;其中:商品和服务支出968.92万元,对个人和家庭的补助41.35万元,资本性支出14.15万元,对企业补贴4363.47万元,其他支出209.78万元。
(四)政府性基金情况
2025年庐山市海会镇人民政府政府性基金支出预算为0
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
“本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算84.38万元,比2024年预算减少0.62万元,下降0.73%。下降变化原因为集中采购计划支出增加,导致经费切块部分增加。
(七)政府采购情况
2025年政府采购总额9.95万元,其中: 政府采购货物预算8.75万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算1.2万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年1月1日, 部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车实有数4辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置部门价值200万元以上大型设备。
(九)项目情况说明
1.海会镇2025年度公共就业创业服务能力建设资金
1)项目概述:项目依据上级规定,主要用于在公共就业创业能力建设方面。
2)立项依据:《关于公共就业创业服务能力建设资金的通知》(庐财社指【2024】82号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:4万元
2.海会镇2025年度公用运转保障经费
1)项目概述:项目主要用于保障本部门各项基本公用运转支出。
2)立项依据:绩效目标表
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过及时足额拨付,维持政府正常运转。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:1260万元
3.海会镇2025年度杏林驿站建设
1)项目概述该:项目主要用于支付海会镇杏林驿站项目工程款。
2)立项依据:绩效目标表
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:40万元
4.海会镇2025年度企业发展专项资金
1)项目概述:本项目资金依据地方财政安排,用于大力推进企业经济发展建设。
2)立项依据:绩效目标表
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:3925万元
5.海会镇林业生态建设工程
1)项目概述:项目资金源于生态公益林保险理赔赔付,用于林业保护管理运维等支出。
2)立项依据:《关于分配生态公益林理赔赔付资金的通知》(庐财农指【2024】70号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:10万元
6.博物馆、纪念馆免费开发补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助_2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金
1)项目概述:确保文化站免费开放后正常运行,并提供基础公共文化服务
2)立项依据:《关于公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知》
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:1.5万元
7.海会镇2025年兼职网格员岗位补助资金
1)项目概述:本资金用于各村、社区兼职网格员岗位补助。
2)立项依据:《关于提前下达2025年度兼职网格员岗位补助资金的通知》(庐财行指【2024】31号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:4.56万元
8.海会镇2025年度村民小组长报酬补助资金
1)项目概述:提高村民小组自治能力,调动村民小组长工作积极性。
2)立项依据:《关于提前下达2025年度村民小组长报酬补助资金的通知》(庐财行指【2024】18号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:3.8万元
9.海会镇2025年度村(社区)党员活动经费
1)项目概述该:开展党员活动,进一步加强基层党组织建设。。
2)立项依据:《关于提前下达2025年度村(社区)党员活动经费的通知》(庐财行指〔2024〕22号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:2.96万元
10.海会镇2025年度光明村乡村振兴项目
1)项目概述:用于支付光明村乡村振兴项目工程尾款。
2)立项依据:绩效目标表
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:50万元
11.海会镇2025年度村级基层组织运转保障经费
1)项目概述:根据中央对村级组织运转经费保障的明确规定,以及江西省对乡镇财政进行补助的统一安排,我镇申请海会镇2025年度基层组织运转保障经费5万元/村,共计35万元,用于村级组织开展日常业务的各类开支,切实保障各村组织机构正常运转。
2)立项依据:《关于提前下达2025年度村级基层组织运转经费的通知》(庐财行指【2024】19号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过及时足额拨付,维持各村正常运转。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:35万元
12.海会镇2025年度基层组织运转保障经费
1)项目概述:根据中央对村级组织运转经费保障的明确规定,以及江西省对乡镇财政进行补助的统一安排,我镇申请海会镇2025年度基层组织运转保障经费160万元,用于镇政府开展日常业务的各类开支,切实保障组织机构正常运转,有效发挥机关部门的各项职能。
2)立项依据:《绩效目标表》
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:160万元
13.海会镇2025年公益性岗位就业补助资金
1)项目概述:该项目资金根据上级的文件规定,主要用于支付本镇2025年公益性岗位就业补助。
2)立项依据:《关于下达2025年公益性岗位就业补助资金预算的通知》(庐财社指【2024】81号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:0.96万元
14.海会镇2024年和2025年度松线虫病防控
1)项目概述:项目根据上级文件要求,结合本镇实际情况,资金使用经过专门的决策讨论,主要用于治理防控松材线虫病,清理海会镇境内的枯死松树。
2)立项依据:《关于下达庐山市2024年和2025年度松线虫病防控资金的通知》(庐财农指【2024】48号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:32.1975万元
15.海会镇2025年度志愿者服务工作经费
1)项目概述:项目依据上级规定,资金主要用于支付志愿者服务中发生的费用开支。
2)立项依据:《关于提前下达2025年度志愿者服务工作经费的通知》(庐财行指【2024】38号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:1万元
16.海会镇2025年森林防火护林人员补助资金
1)项目概述:森林防火护林人员补助资金,切实有效预防和控制森林火灾,守护好森林资源和保障人民生命财产安全。
2)立项依据:《关于下达庐山区城森林防火护林人员补助资金的通知》(庐财农指【2024】51号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:18万元
17.海会镇2025年度肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护资金
1)项目概述:用于加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护工作,保障患者合法权益,降低相关案件发生率,维护社会和谐稳定。
2)立项依据:《关于提前下达2025年度肇事肇祸严重精神障碍患者有奖监护资金的通知》(庐财行指【2024】30号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:3.34万元
18.海会镇2025年李社里居民小区房屋、商铺处置款
1)项目概述:项目主要用于支付海会镇李社里居民小区房屋、商铺处置费用。
2)立项依据:《绩效目标表》
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:100万元
19.海会镇2025年度非税收入支出
1)项目概述:项目依据上级安排,主要用于将本级部门的非税收入用于保障基层组织日常开支。
2)立项依据:《绩效目标表》
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过及时足额拨付,进一步保障政府正常运转。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:5.36万元
20.海会镇2024年水利专项资金
1)项目概述:推进农村河流整治、创建生态文明村、建设幸福河湖,保障农村人居环境,提升周边群众生活幸福感。
2)立项依据:《关于下达2024年水利专项资金计划的通知》(庐财农指 [2024]7号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:206.31万元
21.海会镇2024年山洪灾害防治中央水利发展资金
1)项目概述:进行山洪灾害防治演练,有序应对山洪灾害发生,保障群众生命财产安全。
2)立项依据:《关于下达2024年山洪灾害防治中央水利发展资金的通知》(庐财农指【2024】21号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过及时足额拨付,维持政府正常运转。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:3万元
22.海会镇2024-2025年度松材线虫病防控资金
1)项目概述该:进行松材线虫病除治行动,清理海会镇枯死松树。
2)立项依据:《关于2024-2025年度松材线虫病项目采购意向公开的通知》(庐财农指【2024】25号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:56万元
23.海会镇2024年农业生产防灾救灾资金(第五批)
1)项目概述:通过使用防灾救灾资金,促进秋粮作物中后期主动抗灾救灾,减轻损失,确保秋粮丰产丰收。
2)立项依据:《关于做好2024年农业生产防灾救灾资金(第五批)发放工作的通知》(庐财农指【2024】26号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:6万元
24.海会镇2024年农业生产防灾救灾资金(防汛救灾)
1)项目概述:通过使用救灾资金,支持农业受灾地区恢复农业生产,支持受灾严重地区进行改种补种,确保全年农业生产稳定。
2)立项依据:《关于做好2024年农业生产防灾救灾资金(防汛救灾)发放工作的通知》(庐财农指【2024】27号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:2万元
25.海会镇2024年第二批民生微事实专项资金
1)项目概述:修复彭山村细屋阳灌溉沟渠,改善细屋阳农业生产条件。
2)立项依据:《关于下达2024年第二批民生微实事专项资金的通知》(庐财乡指【2024】8号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:9.5万元
26.海会镇2024年乡村建设省级补助资金
1)项目概述:对五洲村李安里进行村庄整治建设,对海会社区、彭山村、光明村开展农村“三线”整治,提升农村人居环境。
2)立项依据:《关于下达2024年度乡村建设省级补助资金的通知》(庐财农指【2024】32号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:42万元
27.海会镇2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金
1)项目概述:用于开展应急抢险和受灾群众救助工作,确保人民群众生命财产安全。
2)立项依据:《关于拨付2024年中央自然灾害救灾资金、外省援助资金的通知》(庐财建指【2024】20号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:2万元
28.海会镇2024年农村“厕所革命”补助资金
1)项目概述该:用于农村厕所革命工作,包括粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升,推动人居环境建设,改善环境卫生。
2)立项依据:《关于下达2024年度农村“厕所革命”补助资金的通知》(庐财农指【2024】40号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:163万元
29.海会镇2024年农村改厕奖补资金
1)项目概述:用于农村厕所革命工作,包括粪污收集、储存、运输、资源化利用及后期管护能力提升等方面的设施设备建设。
2)立项依据:《关于下达2024年农村改厕奖补资金的通知》(庐财农指【2024】53号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:19.2万元
30.海会镇2024年第二批乡村建设专项资金(“四融一共”先行片区建设)
1)项目概述:进行村庄整治建设提升,村庄改厕350户,有力有序推进“四融一共”和美乡村建设。
2)立项依据:《关于下达2024年第二批乡村建设专项资金(“四融一共”先行片区建设)的通知》(庐财农指【2024】52号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过及时足额拨付,维持各村正常运转。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:163万元
31.海会镇2024年第一批中央财政湿地生态效益补偿项目资金
1)项目概述:该资金用于长岭村南畈社区环境整治,提升湖区群众湿地保护和爱鸟意识。
2)立项依据:《关于下拨庐山市2024年第一批中央财政湿地生态效益补偿项目资金的通知》(庐财农指【2024】54号)
3)实施主体:庐山市海会镇人民政府
4)实施方案:通过提高资金使用效益,强化监管,确保项目顺利实施。
5)实施周期:1年
6)年度预算安排:50万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年庐山市海会镇人民政府"三公"经费财政拨款安排18.91万元,其中:
因公出国0万元,与上年安排保持一致。
公务接待7.04万元,比上年减少4.18万元,主要原因是:厉行节约,减少支出。
公务用车运行11.87万元,比上年减少1.31万元,主要原因是:厉行节约,减少支出。
公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业部门经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属部门上缴收入:反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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