信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-02-19 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-01463

相关解读:

相关文件:

庐山市文物管理所2024年单位预算

发布日期: 2024-02-19 14:10
字号: 〖大 小〗

庐山市文物管理所2024年单位预算

   

第一部分庐山市文物管理所概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分庐山市文物管理所2024年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、项目绩效目标表

第三部分 庐山市文物管理所2024年单位预算情况说明

一、2024单位预算收支情况说明

二、2024“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分庐山市文物管理所概况

一、单位主要职责

宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规,增强全民族全社会的文物保护意识;责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆展品的内容,提高展品的内涵;规定进行妥善保管。采取有效措施,防火、防盗,确保文物安全;对全范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护;文物展出,发挥宣传窗口作用,为县域经济发展服务,推动我旅游业发展;各个时期遗址、历史建筑物进行保护,防止文物非法流通,打击文物犯罪活动,创造健康有序的文物保护环境。

二、机构设置及人员情况

2024庐山市文物管理所,内设处室3个,包括:办公室、文保室、财务室

编制人数小计13,其中:全部补助事业编制人数13人。实有人数小计20,其中:在职人数小计9事业在职9人。离休人数小计0,退休人数小计11,遗属人数0人。

       

第二部分庐山市文物管理所2024年单位预算表

(详见附表)

第三部分 庐山市文物管理所2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024庐山市文物管理所收入预算总额为145.45万元,较上年预算安排增加23.82万元;财政拨款收入145.45万元,较上年预算安排增加23.82万元。收入预算较上年增加的原因是2023年度新进人员3人

(二)支出预算情况

2024庐山市文物管理所支出预算总额为145.45万元,较上年预算安排增加23.82万元;支出预算较上年增加的原因是2023年度新进人员3人

其中:按支出项目类别划分:基本支出139.73万元,较上年预算安排增加18.1万元;其中:工资福利支出130.32万元,商品和服务支出5.55万元,对个人和家庭的补助3.86万元。项目支出5.73万元,较上年预算安排增加5.73万元;其中:商品和服务支出5.73万元,资本性支出0万元。

支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出111.15万元,较上年预算安排增加12.86万元;社会保障和就业支出18.88万元,较上年预算安排增加6.33万元;卫生健康支出6.88万元,较上年预算安排增加3.65万元;住房保障支出8.54万元,较上年预算安排增加0.98万元。

支出经济分类划分:工资福利支出130.32万元,较上年预算安排增加18.29万元;商品和服务支出5.55万元,较上年预算安排减少3.02万元;对个人和家庭的补助3.86万元,较上年预算安排增加2.83万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024庐山市文物管理所财政拨款支出预算总额145.45万元,较上年预算安排增加23.82万元;支出预算较上年减少的原因是2023年度新进人员3人

支出功能科目划分:文物保护支出99.62万元,较上年预算安排增加10.61万元;博物馆支出11.53万元,较上年预算安排增加2.25万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出18.88万元,较上年预算安排增加10.19万元;机关事业单位职业年金缴费支出5.01万元,较上年预算安排增加2.19万元其他行政事业单位养老支出3.86万元,较上年预算安排增加2.83万元;事业单位医疗支出4.64万元,较上年预算安排增加2.11万元;公务员医疗补助支出2.24万元,较上年预算安排增加1.53万元;住房公积金支出8.54万元,较上年预算安排增加0.98万元。

支出项目类别划分:基本支出139.73万元,较上年预算安排增加18.1万元;其中:工资福利支出130.32万元,商品和服务支出5.55万元,对个人和家庭的补助3.86万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

    2024年政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至202312月31日,单位共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排特定目标类项目。

二、2024“三公经费预算情况说明

2024庐山市文物管理所"三公"经费财政拨款安排0.8万元,其中:

因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待0.8万元,比上年增0.8万元,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,合理调减公务接待开支

公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致


第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


扫一扫在手机打开当前页