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庐山市文化馆2024年单位预算
庐山市文化馆2024年单位预算
目 录
第一部分 庐山文化馆概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山文化馆2024年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山文化馆2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山文化馆概况
一、单位主要职责
组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织等。
⑴文化馆是开展社会宣传教育,普及科学文化知识,组织辅导群众文化艺术活动的公益性、综合性文化事业单位;
⑵坚持党的基本路线,弘扬中华民族优秀传统文化,丰富群众的精神文化生活;
⑶运用各种文化艺术手段,组织群众寓教于乐;
⑷开展文化阵地活动,丰富群众文化生活;
⑸辅导、培训群众文化系统的在职干部及业务文艺骨干,为国家和社会培育人才;
⑹组织、辅导和研究群众文艺创作,开展群众性文艺创作活动;
⑺搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产,建立健全群众文化艺术档案;
⑻加强非物质文化遗产的申报、保护、传承。
二、机构设置及人员情况
2023年庐山市文化馆,内设处室4个,包括:办公室、非遗室、群文室、财务室。
编制人数小计12人,其中:行政编制人数0人,全部补助事业编制人数12人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计12人,其中在职人数小计12人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数12人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计17人,遗属人数1人。
第二部分 庐山文化馆2024年单位预算表
(详见附表)
第三部分 庐山文化馆2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年庐山文化馆收入预算总额为222.8万元,较上年预算安排增加8.29万元;财政拨款收入221.76万元,较上年预算安排增加7.25万元。增加变化原因为在职人员增加了2名。上年结转(结余)收入1.04万元,较上年预算安排增加1.04万元,增加原因为上年免费开放项目资金结转。
(二)支出预算情况
2024年庐山文化馆支出预算总额为222.8万元,较上年预算安排增加8.29万元;增加变化原因为在职人员增加了2名。
其中:按支出项目类别划分: 基本支出218.28万元,较上年预算安排增加11.9万元;其中:工资福利支出201.88万元,商品和服务支出10.69万元,对个人和家庭的补助5.71万元。项目支出4.52万元,较上年预算安排减少3.6万元;其中:工资福利支出0.87万元,商品和服务支出0.17万元,对个人和家庭的补助3.48万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出165.18万元,较上年预算安排减少3.95万元;社会保障和就业支出33.35万元,较上年预算安排增加6.02万元;卫生健康支出10.79万元,较上年预算安排增加5.38万元;住房保障支出13.49万元,较上年预算安排增加0.85万元。
按支出经济分类划分: 工资福利支出201.88万元,较上年预算安排增加10.21万元;商品和服务支出10.69万元,较上年预算安排减少5.43万元;对个人和家庭的补助5.71万元,较上年预算安排减少1万元;资本性支出0万元,较上年预算安排持平。
(三)财政拨款支出情况
2024年庐山文化馆财政拨款支出预算总额221.76万元,较上年预算安排增加7.25万元;增加变化原因为在职人员增加了2名。
按支出功能科目划分::文化旅游体育与传媒支出164.13万元,较上年预算安排减少5万元;社会保障和就业支出33.35万元,较上年预算安排增加6.02万元;卫生健康支出10.79万元,较上年预算安排增加5.38万元;住房保障支出13.49万元,较上年预算安排增加0.85万元。
按支出项目类别划分: 基本支出218.28万元,较上年预算安排增加11.9万元;其中:工资福利支出201.88万元,商品和服务支出10.69万元,对个人和家庭的补助5.71万元。项目支出3.48万元,较上年预算安排减少4.64万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助3.48万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2024年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八) 国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2024年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)退休人员死亡丧葬费及一次性抚恤金(黄碧青)项目情况说明
1)项目概述
为保障事业单位退休人员的利益,缓解抚恤对象的经济困难,进一步维护社会稳定,根据政策安排,向抚恤对象发放丧葬费及一次性抚恤金补助。
2)立项依据
根据庐山市文化馆丧葬费、一次性抚恤金申报审批表,保障退休人员的利益,给予其家属的经济补偿和精神安慰。
3)实施主体:庐山市文化馆
4)实施方案
丧葬费0.5万元、一次性抚恤金为生前20个月基本退休费(基本工资)为2.98万元,总计3.48万元。
5)实施周期:2024年
6)年度预算安排:3.48万
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年庐山文化馆"三公"经费财政拨款安排0.36万元,其中:
因公出国0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待0.36万元,比上年减少0.15万元,主要原因是:贯彻落实中央八项规定精神,合理调减公务接待开支。
公务用车运行0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
相关附件:
1、2024年市县部门预算公开表(文化馆).xls 3、庐山市文化馆2024-2026年中期财政规划表.xlsx 5、项目支出绩效目标表.xls 6、2024年庐山文化馆三公预算公开表.xlsx扫一扫在手机打开当前页